索引号: | 113417007117080054/202009-00027 | 组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 市公安局 | 主题分类: | 公安、安全、司法 / 其它 |
名称: | 宣城市公安局2019年度部门决算 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2020-09-25 |
索引号: | 113417007117080054/202009-00027 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 市公安局 |
主题分类: | 公安、安全、司法 / 其它 |
名称: | 宣城市公安局2019年度部门决算 |
文号: | 无 |
发布日期: | 2020-09-25 |
目 录
第一部分 宣城市公安局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣城市公安局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣城市公安局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
宣城市公安局2019年度部门决算情况
第一部分 宣城市公安局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党和国家方针、政策,根据上级公安机关和市委、市政府的工作要求,部署全市公安工作,并进行督促检查。
(二)负责掌握社会治安动态和分析研究犯罪特点,并制定对策。
(三)负责侦破辖区内的刑事案件和危害国家安全的案件,侦破经济犯罪案件,组织开展禁毒工作。
(四)负责查处辖区内的危害社会治安秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业;负责查处治安案件、突发事件和治安灾害事故;依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。
(五)负责组织辖区内的治安防范工作,组织开展辖区内的创安工作和群防群治工作,落实社会治安综合治理各项措施;对保安队伍、创安工作和群防群治进行业务指导,落实社会治安综合治理各项措施。
(六)负责中国公民出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作。
(七)负责辖区内的消防工作,依法进行消防监督。
(八)负责城乡道路交通安全,维护交通秩序,预防和处理交通事故;负责车辆牌证管理、机动车技术检测、机动车驾驶员教育、培训、考核、考试及发证管理工作,组织实施交通安全宣传工作。 (九)负责全市公安机关的通信工作,监督管理全市计算机信息系统安全监察工作。
(十)负责全市看守所、拘留所的监管和教育工作。
(十一)负责公安机关民警的吸收录用、工资、警衔、福利、奖惩、教育训练等管理工作。
(十二)负责指导和组织全市各级公安机关的宣传思想文化工作;负责市局机关及所属单位的党建工作。
(十三)负责监督、指导、检查全市公安机关的执法活动;审理公安行政执法案件、受理全市公安机关行政复议案件。
(十四)协调武警支队工作,领导消防支队工作。
(十五)负责指导辖区内的林业等行业公安机关业务工作。
(十六)承办市委、市政府和省公安厅交办的其它事宜。
二、机构设置
从决算单位构成看,宣城市公安局2019年度部门决算包括:局本级决算和局属行政单位决算,与预算比较,无增减。
纳入宣城市公安局2019年度部门决算编制范围的二级单位共7个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1、 |
宣城市公安局本级 |
2 |
宣城市公安局宣州分局 |
3、 |
宣城市看守所 |
4、 |
宣城市拘留所 |
5、 |
宣城市公安局人民警察培训学校 |
6、 |
宣城市公安局开发区公安分局 |
7、 |
宣城市公安局特警支队 |
第二部分 宣城市公安局2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||
部门:宣城市公安局 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
栏 次 |
|
|
|
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
25598.80 |
一、一般公共服务支出 |
|
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
25344.90 |
||
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
七、其他收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
141.48 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
|
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
|
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
二十二、其他支出 |
|
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
||
本年收入合计 |
25598.80 |
本年支出合计 |
25486.38 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
年初结转和结余 |
288.08 |
年末结转和结余 |
400.50 |
||
|
|
|
|
||
总计 |
25886.88 |
总计 |
25886.88 |
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门:宣城市公安局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
25598.80 |
25598.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
25457.31 |
25457.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20402 |
公安 |
25457.31 |
25457.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040201 |
行政运行 |
22981.67 |
22981.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040202 |
一般行政管理事务 |
635.00 |
635.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040219 |
信息化建设 |
1021.05 |
1021.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040220 |
执法办案 |
715.00 |
715.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040299 |
其他公安支出 |
104.59 |
104.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
141.48 |
141.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
116.69 |
116.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
116.69 |
116.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
24.80 |
24.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
24.80 |
24.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
部门:宣城市公安局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
25486.38 |
23700.32 |
1786.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
25344.90 |
23558.84 |
1786.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20402 |
公安 |
25344.90 |
23558.84 |
1786.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040201 |
行政运行 |
22869.26 |
22869.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040202 |
一般行政管理事务 |
635.00 |
635.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040219 |
信息化建设 |
1021.05 |
0.00 |
1021.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040220 |
执法办案 |
715.00 |
0.00 |
715.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040299 |
其他公安支出 |
104.59 |
54.59 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
141.48 |
141.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
116.69 |
116.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
116.69 |
116.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
24.80 |
24.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
24.80 |
24.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|||
部门:宣城市公安局 |
|
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
25598.80 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
|
|
||
|
|
三、国防支出 |
|
|
||
|
|
四、公共安全支出 |
25344.90 |
0.00 |
||
|
|
五、教育支出 |
|
|
||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
141.48 |
0.00 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
||
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
||
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
||
本年收入合计 |
25598.80 |
本年支出合计 |
25486.38 |
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
288.08 |
年末财政拨款结转和结余 |
400.50 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
总计 |
25886.88 |
总计 |
25886.88 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
部门:宣城市公安局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
288.08 |
288.08 |
0.00 |
25598.8 |
23,812.75 |
1,786.05 |
25,486.38 |
23,700.32 |
18,759.59 |
4,941.73 |
1,786.06 |
400.05 |
400.05 |
||||
204 |
公共安全支出 |
288.08 |
288.08 |
0.00 |
25457.31 |
23,671.26 |
1,787.05 |
25,344.90 |
23,558.84 |
18,618.11 |
4,941.73 |
1,786.06 |
400.05 |
400.05 |
||||
20402 |
公安 |
288.08 |
288.08 |
0.00 |
25457.31 |
23,671.26 |
1,788.05 |
25,344.90 |
23,558.84 |
18,618.11 |
4,941.73 |
1,786.06 |
400.05 |
400.05 |
||||
2040201 |
行政运行 |
288.08 |
288.08 |
0.00 |
22981.67 |
22,981.67 |
0.00 |
22,869.26 |
22,869.26 |
18,613.52 |
4,255.73 |
0.00 |
400.05 |
400.05 |
||||
2040202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
635.00 |
635.00 |
0.00 |
635.00 |
635.00 |
0.00 |
635.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040219 |
信息化建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1021.05 |
0.00 |
1,021.05 |
1,021.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,021.05 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040220 |
执法办案 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
715.00 |
0.00 |
715.00 |
715.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
715.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040299 |
其他公安支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.59 |
54.59 |
50.00 |
104.59 |
54.59 |
4.59 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141.48 |
141.48 |
0.00 |
141.48 |
141.48 |
141.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116.69 |
116.69 |
0.00 |
116.69 |
116.69 |
116.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116.69 |
116.69 |
0.00 |
116.69 |
116.69 |
116.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.80 |
24.80 |
0.00 |
24.80 |
24.80 |
24.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.80 |
24.80 |
0.00 |
24.80 |
24.80 |
24.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
部门:宣城市公安局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
18548.86 |
302 |
商品和服务支出 |
2538.27 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
3964.81 |
30201 |
办公费 |
86.37 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
6243.26 |
30202 |
印刷费 |
14.82 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
3431.28 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
249.76 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
17.94 |
310 |
资本性支出 |
2402.46 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
1652.14 |
30206 |
电费 |
333.41 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
610.24 |
30207 |
邮电费 |
114.52 |
31002 |
办公设备购置 |
20.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
522.05 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
60.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
54.59 |
31005 |
基础设施建设 |
.000 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
24.80 |
30211 |
差旅费 |
307.06 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
1766.24 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
4.11 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
2183.39 |
|
30114 |
医疗费 |
75.95 |
30213 |
维修(护)费 |
122.38 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.36 |
30214 |
租赁费 |
130 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
210.74 |
30215 |
会议费 |
4.3 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
10.95 |
30216 |
培训费 |
162.44 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
55.07 |
30217 |
公务接待费 |
23.17 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
139.07 |
|
30304 |
抚恤金 |
50.67 |
30224 |
被装购置费 |
250.46 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
113.42 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
160.63 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
89.46 |
30229 |
福利费 |
120.47 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
492.56 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
4.59 |
30239 |
其他交通费用 |
25.64 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
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399 |
其他支出 |
0.00 |
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39906 |
赠与 |
0.00 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
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39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
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人员经费合计 |
18759.6 |
公用经费合计 |
4940.72 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:宣城市公安局 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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“公安局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据”
第三部分 宣城市公安局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计25886.88万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计25886.88万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加1216.28万元,增长4.9%,主要原因是我局在职民警参加执法勤务警员(警务技术)套改,造成基本工资和津贴补贴等工资福利支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计25598.80万元,其中:财政拨款收入25598.80万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计25486.38万元,其中:基本支出23700.32万元,占93%;项目支出1786.06万元,占7%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计25886.88万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计25886.88万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1216.28万元,增长4.9%,主要原因是我局在职民警参加执法勤务警员(警务技术)套改,造成基本工资和津贴补贴等工资福利支出增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入25598.80万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加929.98万元,增长3.77%。主要原因:一是新增公安监管病区经费,二是公务员职务职级工资普调,导致行政运行经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出25486.38万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1103.86万元,增长4.53%。主要原因我局在职民警参加执法勤务警员(警务技术)套改,造成基本工资和津贴补贴等工资福利支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出25486.38万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出25344.90万元,占99.44%;社会保障和就业(类)支出141.48万元,占0.56%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19085.6万元,支出决算为25486.38万元,完成年初预算的133.54%。决算数大于预算数的主要原因:一是我局在职民警参加执法勤务警员(警务技术)套改,造成基本工资和津贴补贴等工资福利支出增加;二是随着大数据时代的到来,信息化类项目投入增加。其中:基本支出23700.32万元,占93%;项目支出1786.06万元,占7%。具体情况如下:
1.公共安全类(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为17584.58万元,支出决算为22869.26万元,完成年初预算的130.05%,决算数大于预算数的主要原因:一是用于目标考核奖金发放支出;二是社会治安辅助力量经费的支出;三是我局在职民警参加执法勤务警员(警务技术)套改,造成基本工资和津贴补贴等工资福利支出增加;四是2019年中央和省政法转移支付资金支出。
2.公共安全类(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为945万元,支出决算为635万元,完成年初预算的67.19%,决算数小于预算数的主要原因是政府采购支出减少。
3.公共安全类(类)公安(款)信息化建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为1021.05万元,决算数大于预算数的主要原因用于社会治安视频防控系统二期PPP项目支出。
4.公共安全类(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为490万元,支出决算为715万元,完成年初预算的145.91%,决算数大于预算数的主要原因反恐怖和扫黑除恶工作以及相关专案办理经费支出。
5.公共安全类(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为104.59万元,决算数大于预算数的主要原因是追加看守所拘押经费缺口和禁止燃放烟花爆竹经费支出。
6.社会和保障就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为66.02万元,支出决算为116.69万元,完成年初预算的176.74%,决算数大于预算数的主要原因是用于离退休人员的统发工资、提租补贴 、春节慰问、体检费和死亡抚恤金支出。
7.社区和保障就业(类)财政对其他社会保障基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为24.79万元,支出决算为24.79万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是用于社会保障生育保险缴费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出23700.32万元,其中:人员经费18759.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费4940.72万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
公安局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,宣城市公安局机关运行经费支出4940.72万元,比2018年减少258.82万元,下降4.9%,主要原因是厉行节约,控制内部用电和差旅费等日常运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,宣城市公安局政府采购支出总额80万元,其中:政府采购货物支出80万元。授予中小企业合同金额60万元,占政府采购支出总额的75%,其中:授予小微企业合同金额20万元,占政府采购支出总额的25%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,宣城市公安局共有车辆250辆,其中:特种专业技术用车58辆,其他用车192辆;单价50万元以上的通用设备30台,单价100万元以上专用设备1套。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共7个项目,涉及资金1786.05万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,实现了预算和绩效管理的一体化,有力的提高了财政资金的使用和配置效益,提升了我局预算管理水平,为我局各项工作的开展提供了强有力的保障,强化了我局内部控制管理,做到了“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的要求。
本部门共组织对“禁毒经费”等1个项目开展了部门绩效评价,涉及资金100万元。该项目开展绩效评价的组织方式为我部门自主实施。从评价情况看,通过该项目的实施,有效的打击毒品犯罪,遏制毒品蔓延、毒品渗透、毒品制贩和毒品流入非法渠道,进一步巩固禁种铲毒工作成果,进一步增强全民禁毒意识,达到了预期绩效目标。
组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,均达到预期绩效管理目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)
宣城市公安局在2019年度部门决算中公开“禁毒经费”等1个项目绩效自评结果。
公安项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,禁毒经费项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,完成年度目标任务,侦破毒品犯罪案件50起以上,缴获毒品数量1千克以上,抓获毒品犯罪嫌疑人数量50人以上,缴获易制毒化学品数量10千克以上,铲除非法种植数量1.2万株以上;组织开展禁毒宣传活动,有效遏制吸食毒品人员增长趋势,提升社会公众对禁毒工作认知度,社会公众或服务满意度90%以上。发现的主要问题是禁毒宣传工作不够深入,禁毒宣传工作还未全覆盖,没有真正落实到各个重点角落、重点部位,导致绩效目标未能100%完成。下一步改进措施:1. 加强禁毒队伍的建设。充分发挥禁毒成员单位的职能作用,加强禁毒队伍的管理和业务培训,增强禁毒能力,形成部门联动态势。2. 推进禁毒宣传教育工作常态化,加强禁毒宣传的广泛性和多样性,确实落到实处。重视对青少年,在校生的禁毒、拒毒宣传,实现毒品预防教育内容进教材、进课堂,从源头上杜绝新增吸毒人员的滋生。3. 加强社区戒毒、社区康复组织机构的指导。完善涉毒人员档案的建立和管理工作,对戒毒人员进行跟踪管理制度,充分发挥基层群众、家庭、亲友的帮教作用。
禁毒经费项目的绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2019年度) |
|||||||||||
项目名称 |
禁毒经费 |
||||||||||
主管部门 |
宣城市公安局 |
实施单位 |
禁毒支队 |
||||||||
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
到位率/执行率 |
得分 |
|||||
年度资金总额: |
100万元 |
100万元 |
10 |
100% |
10 |
||||||
其中:财政拨款 |
100万元 |
100万元 |
|
|
|
||||||
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||||
年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
年度目标完成情况综述 |
|||||||||
支持公安机关开展禁毒业务工作,补助必须的办案、业务、装备等开支,有效的打击毒品犯罪,遏制毒品蔓延、毒品渗透、毒品制贩和毒品流入非法渠道,进一步巩固禁种铲毒工作成果,进一步增强全民禁毒意识 |
有效的打击了毒品犯罪,遏制了毒品蔓延、毒品渗透、毒品制贩和毒品流入非法渠道,进一步巩固了禁种铲毒工作成果,进一步增强了全民禁毒意识,提升了群众安全感和满意度。 |
||||||||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
得分 |
评价得分说明 |
||||
产 |
数量指标 |
项目完成数量 |
30 |
破获公安部毒品目标案件1起,侦破一般毒品案件178起,抓获涉毒犯罪嫌疑人85人,查处吸毒人员242人次,强制隔离戒毒72人,缴获毒品冰毒760克,大麻63千克,铲除罂粟2.1万株,查处非法种植毒品原植物刑事案件7起;在中央主流媒体刊播禁毒稿件34篇、省级主流媒体刊载22篇,先后组织开展了大学生禁毒舞台剧比赛等禁毒宣传活动 |
27.5 |
|
|||||
质量指标 |
项目完成质量 |
10 |
严厉打击了毒品犯罪,进一步强化了禁吸戒毒工作,全面提升了禁毒预防宣传教育工作,促进禁毒管理日益完善 |
10 |
|
||||||
时效指标 |
项目完成进度 |
5 |
2019年12月31日前完成年初设定目标 |
5 |
|
||||||
成本指标 |
项目成本控制 |
5 |
专款专用,严格控制专项资金的支出合法、合规使用,无截留、挤占、滥用 |
5 |
|
||||||
效 |
社会效益 |
打击犯罪 |
20 |
吸食毒品人员增长趋势得到有效遏制,更好地维护人民群众的生命财产安全,确保社会治安稳定。同时全面提升了禁毒预防宣传教育工作,社会公众对禁毒工作认知度逐步提高 |
20 |
|
|||||
可持续影响 |
禁毒管理水平 |
10
|
提升禁毒管理水平,改善禁毒形势 |
10 |
|
||||||
满意度指标(10分) |
服务对象 |
人民群众安全感和满意度 |
10 |
宣城市群众满意度为98.96%、对公安工作的满意度为96.87%,社会群众对社会治安表示满意,满意度均超过90% |
10 |
|
|||||
总分
|
100 |
|
96.5 |
|
3. 部门评价项目绩效评价结果。
《禁毒经费项目绩效评价报告》
一、项目基本情况
(一)项目背景
禁毒经费项目立项依据为2014年宣城市政府第53次常务会议纪要中明确将禁毒经费纳入宣城市公安局部门预算进行落实,自2015年起纳入宣城市公安局部门预算。《宣城市财政局关于下达2019年度部门预算指标的通知》(财预〔2019〕24号)文件下达宣城市公安局2019年禁毒经费100万元。
(二)项目目标
1. 项目总目标
支持公安机关开展禁毒业务工作,补助必须的办案、业务、装备等开支,有效的打击毒品犯罪,遏制毒品蔓延、毒品渗透、毒品制贩和毒品流入非法渠道,进一步巩固禁种铲毒工作成果,进一步增强全民禁毒意识。
2. 2019年项目阶段性目标
全力打击涉毒犯罪,完成年度目标任务,侦破毒品犯罪案件50起以上,缴获毒品数量1千克以上,抓获毒品犯罪嫌疑人数量50人以上,缴获易制毒化学品数量10千克以上,铲除非法种植数量1.2万株以上;组织开展禁毒宣传活动,有效遏制吸食毒品人员增长趋势,提升社会公众对禁毒工作认知度,社会公众或服务满意度90%以上。
(三)主要内容及预算支出情况
1.项目实施主要内容
禁毒支队作为市公安局二级机构,同时承担禁毒办日常工作,主要工作职责是掌握全市毒品犯罪活动动态,研究制定预防、打击对策;组织、指导毒品犯罪案件的侦查,直接侦办毒品大要案件;组织、指导全市禁毒预防教育工作;对精麻药品、易制毒化学品进行管制等,禁毒经费项目主要用于大要案侦破、禁毒宣传、社区戒毒、社区康复等个方面。
2.项目资金下达情况
禁毒经费纳入宣城市公安局2019年部门预算进行管理,经人代会审查批准后由市财政下达。截止到2019年12月,2019年宣城市公安局禁毒经费预算已拨付100万元
3.项目资金使用情况
截止到2019年12月31日,2019年宣城市公安局禁毒经费100万元执行完毕,无结余。
二、项目绩效评价情况及评价结论
(一)评价的范围和目的:
评价的范围为2019年宣城市公安局禁毒经费100万元,评价的目的是对该项目经费总体绩效目标完成情况进行评价,评价的结果作为该项经费保留和增减的依据。
(二)评价指标体系:
禁毒经费项目评价指标体系分为三级,具体为:一级指标有项目资金、产出指标、效益指标、满意度指标,它们的分值分别为10分、50分、30分、10分;项目资金包含的二级指标有资金的到位率、执行率,产出指标包含的二级指标有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标,三级指标有项目完成数量、项目完成质量、项目完成进度、项目成本控制;效益指标包含的二级指标有社会效益指标、可持续影响指标,三级指标有打击犯罪、禁毒管理水平;满意度指标包含的二级指标有服务对象满意度指标,三级指标为人民群众安全感和满意度。
(三)评价的方式及实施:
评价的方式为自评,通过对每一个评价指标体系进行评价,对比年初绩效目标完成情况进行评分。
(四)评价结论:
依据《宣城市财政局关于全面实施预算绩效管理的实施办法》(财预〔2019〕386号)和《项目支出绩效评价管理办法 》(财预(2020)10号)文件精神,2019年宣城市公安局禁毒经费项目绩效评价得分为96.5分,绩效评价结论为优。具体得分情况详见表1:
指标 分值 |
资金情况 |
产出指标 |
效益指标 |
满意度指标 |
适用指标分值 |
10 |
50 |
30 |
10 |
评价得分 |
10 |
46.5 |
30 |
10 |
指标得分率 |
100% |
93% |
100% |
100% |
三、项目绩效评价指标完成情况
(一)指标得分分析
1、资金情况(满分10分,评价得分10分)
(1)资金到位情况(满分5分,评价得分5分)
按照《宣城市财政局关于下达2019年度部门预算指标的通知》(财预【2019】24号】)要求,2019年市财政局下达部门预算中禁毒经费预算批复数为100万元,截止2019年12月31日,该项目的资金到位率为100%,资金及时到位,未影响项目进度。
(2)资金管理情况(满分5分,评价得分5分)
经费开支严格遵照《宣城市公安局财务管理办法》实施,2019年宣城市公安局禁毒经费主要用于案件的办理、禁毒宣传、社区康复等方面,截止2019年12月31日,该项目经费执行率为100%,无超标准和无超预算开支情况。
1、产出指标(满分50分,评价得分46.5分)
(1)数量指标30分(满分30分,评价得分27.5分)
2019年全市共破获公安部毒品目标案件1起,抓获涉毒犯罪嫌疑人85人,查处吸毒人员242人次,强制隔离戒毒72人,缴获毒品冰毒760克,大麻63千克,铲除罂粟2.1万株,查处非法种植毒品原植物刑事案件7起,未发现易制毒化学品流入非法渠道案件。
2019年全市共在中央主流媒体刊播禁毒稿件34篇、省级主流媒体刊载22篇,先后组织开展了大学生禁毒舞台剧比赛等禁毒宣传活动。
(2)质量指标10分(满分10分,评价得分10分)
宣城市公安局通过对2019年禁毒经费的实施,严厉打击了毒品犯罪,进一步强化了禁吸戒毒工作,全面提升了禁毒预防宣传教育工作,促进禁毒管理日益完善。
(3)成本指标5分(满分5分,评价得分5分)
在资金管理方面做到专款专用,严格控制专项资金的支出合法、合规使用,无截留、挤占、滥用情况。
(4)时效指标5分(满分5分,评价得分4分)
截止到2019年12月31日,基本完成了年初预算设定目标。
2、效益指标(满分30分,评价得分30分)
(1)社会效益指标20分(满分20分,评价得分20分)
项目的实施有效打击违法犯罪,吸食毒品人员增长趋势得到有效遏制,更好地维护人民群众的生命财产安全,确保社会治安稳定。同时全面提升了禁毒预防宣传教育工作,社会公众对禁毒工作认知度逐步提高。
(2)可持续影响指标10分(满分10分,评价得分10分)
随着社会的发展,毒品的形式越来越多元化、隐蔽化,为维护人民群众安全,稳定社会环境,对持续推进禁毒工作带来的效果变更得更加重要。
4、群众满意指标(满分10分,评价得分10分)
2019年根据统计部门的显示数据,宣城市群众满意度为98.96%、对公安工作的满意度为96.87%。社会群众对社会治安表示满意,满意度均超过90%,该专项资金在提高宣城社会治安环境方面起到了明显的促进作用。
四、发现的主要问题及原因
1、禁毒宣传工作不够深入。禁毒宣传更多集中在“6.26”前后,没有全年常态化;
2、禁毒宣传工作还未全覆盖,没有真正落实到各个重点角落、重点部位,如学校、社区。
五、相关建议
1. 加强禁毒队伍的建设。充分发挥禁毒成员单位的职能作用,加强禁毒队伍的管理和业务培训,增强禁毒能力,形成部门联动态势。
2. 推进禁毒宣传教育工作常态化,加强禁毒宣传的广泛性和多样性,确实落到实处。重视对青少年,在校生的禁毒、拒毒宣传,实现毒品预防教育内容进教材、进课堂,从源头上杜绝新增吸毒人员的滋生。
3. 加强社区戒毒、社区康复组织机构的指导。完善涉毒人员档案的建立和管理工作,对戒毒人员进行跟踪管理制度,充分发挥基层群众、家庭、亲友的帮教作用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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