索引号: | 113417007117080054/202209-00048 | 组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 市公安局 | 主题分类: | 公安、安全、司法 |
名称: | 宣城市公安局2021年度部门决算表 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2022-09-28 |
索引号: | 113417007117080054/202209-00048 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 市公安局 |
主题分类: | 公安、安全、司法 |
名称: | 宣城市公安局2021年度部门决算表 |
文号: | 无 |
发布日期: | 2022-09-28 |
收入支出决算总表
部门:宣城市公安局 单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
30907.32 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
22166.55 |
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
4242.2 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
651.84 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
2352.42 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
2160.09 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
本年收入合计 |
27 |
30907.32 |
本年支出合计 |
61 |
31573.09 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
年初结转和结余 |
29 |
665.77 |
年末结转和结余 |
63 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
31573.09 |
总计 |
65 |
31573.09 |
收入决算表
部门公开表二:
部门:宣城市公安局 单位:万元
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
小计 |
其中:教 育收费 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
合计 |
30907.32 |
30907.32 |
|
|
|
|
|
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
21500.77 |
21500.77 |
|
|
|
|
|
|
204 |
02 |
|
公安 |
21500.77 |
21500.77 |
|
|
|
|
|
|
204 |
02 |
01 |
行政运行 |
19422.52 |
19422.52 |
|
|
|
|
|
|
204 |
02 |
02 |
一般行政管理事务 |
787 |
787 |
|
|
|
|
|
|
204 |
02 |
20 |
执法办案 |
371 |
371 |
|
|
|
|
|
|
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
920.25 |
920.25 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
4242.2 |
4242.2 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
4232.73 |
4232.73 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
219.86 |
219.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1510.82 |
1510.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2502.05 |
2502.05 |
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
9.47 |
9.47 |
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
9.47 |
9.47 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
651.84 |
651.84 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
651.84 |
651.84 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
651.84 |
651.84 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
2352.42 |
2352.42 |
|
|
|
|
|
|
212 |
99 |
|
其他城乡社区支出 |
2352.42 |
2352.42 |
|
|
|
|
|
|
212 |
99 |
99 |
其他城乡社区支出 |
2352.42 |
2352.42 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
2160.09 |
2160.09 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
2160.09 |
2160.09 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1885.4 |
1885.4 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
274.69 |
274.69 |
|
|
|
|
|
|
支出决算表
部门公开表三:
部门:宣城市公安局 单位:万元
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支 出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
31573.09 |
27142.42 |
4430.67 |
|
|
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
22166.55 |
20088.3 |
2078.25 |
|
|
|
204 |
02 |
|
公安 |
22166.55 |
20088.3 |
2078.25 |
|
|
|
204 |
02 |
01 |
行政运行 |
20088.3 |
20088.3 |
|
|
|
|
204 |
02 |
02 |
一般行政管理事务 |
787 |
|
787 |
|
|
|
204 |
02 |
20 |
执法办案 |
371 |
|
371 |
|
|
|
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
920.25 |
|
920.25 |
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
4242.2 |
4242.2 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
4232.73 |
4232.73 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
219.86 |
219.86 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1510.82 |
1510.82 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2502.05 |
2502.05 |
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
9.47 |
9.47 |
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
9.47 |
9.47 |
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
651.84 |
651.84 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
651.84 |
651.84 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
651.84 |
651.84 |
|
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
2352.42 |
|
2352.42 |
|
|
|
212 |
99 |
|
其他城乡社区支出 |
2352.42 |
|
2352.42 |
|
|
|
212 |
99 |
99 |
其他城乡社区支出 |
2352.42 |
|
2352.42 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
2160.09 |
2160.09 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
2160.09 |
2160.09 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1885.4 |
1885.4 |
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
274.69 |
274.69 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
部门公开表四:
部门:宣城市公安局 单位:万元
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨 款 |
政府性基金预算财政 拨款 |
国有资本经营预算财 政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
30907.3 2 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
22166.5 5 |
22166.5 5 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
4242.2 |
4242.2 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
651.84 |
651.84 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
2352.42 |
2352.42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
2160.09 |
2160.09 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支 出 |
51 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
30907.3 2 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
665.77 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
665.77 |
二十六、抗疫特别国债安排的支 出 |
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
31573.0 9 |
31573.0 9 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
31573.0 9 |
总计 |
58 |
31573.0 9 |
31573.0 9 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开表五:
部门:宣城市公安局 单位:万元
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
31573.09 |
27142.42 |
4430.67 |
204 |
|
|
公共安全支出 |
22166.55 |
20088.3 |
2078.25 |
204 |
02 |
|
公安 |
22166.55 |
20088.3 |
2078.25 |
204 |
02 |
01 |
行政运行 |
20088.3 |
20088.3 |
|
204 |
02 |
02 |
一般行政管理事务 |
787 |
|
787 |
204 |
02 |
20 |
执法办案 |
371 |
|
371 |
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
920.25 |
|
920.25 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
4242.2 |
4242.2 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
4232.73 |
4232.73 |
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
219.86 |
219.86 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1510.82 |
1510.82 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2502.05 |
2502.05 |
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
9.47 |
9.47 |
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
9.47 |
9.47 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
651.84 |
651.84 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
651.84 |
651.84 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
651.84 |
651.84 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
2352.42 |
|
2352.42 |
212 |
99 |
|
其他城乡社区支出 |
2352.42 |
|
2352.42 |
212 |
99 |
99 |
其他城乡社区支出 |
2352.42 |
|
2352.42 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
2160.09 |
2160.09 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
2160.09 |
2160.09 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1885.4 |
1885.4 |
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
274.69 |
274.69 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门公开表六:
部门:宣城市公安局 单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
21427.6 6 |
302 |
商品和服 务支出 |
3335.38 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
3477.23 |
30201 |
办公费 |
266.54 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
6722.22 |
30202 |
印刷费 |
27.28 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
4668.63 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
25.18 |
310 |
资本性支出 |
1870.93 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴 费 |
1510.82 |
30206 |
电费 |
350.33 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2502.05 |
30207 |
邮电费 |
166.52 |
31002 |
办公设备购置 |
129.68 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
651.84 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
174.3 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理 费 |
165.67 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.47 |
30211 |
差旅费 |
247.62 |
31006 |
大型修缮 |
|
30113 |
住房公积金 |
1885.4 |
30212 |
因公出国 (境)费 用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
1483.87 |
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护 )费 |
192.85 |
31008 |
物资储备 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
508.46 |
30215 |
会议费 |
1.6 |
31010 |
安置补助 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
66.38 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 |
退休费 |
94.69 |
30217 |
公务接待 费 |
22.19 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料 费 |
422.04 |
31013 |
公务用车购置 |
83.08 |
30304 |
抚恤金 |
125.17 |
30224 |
被装购置 费 |
226.01 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30305 |
生活补助 |
10.21 |
30225 |
专用燃料 费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
154.5 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务 费 |
346.61 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
300 |
312 |
对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
278.39 |
30229 |
福利费 |
59.99 |
31201 |
资本金注入 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护 费 |
288.55 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通 费用 |
5.53 |
31204 |
费用补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附 加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支 出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
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|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
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39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 |
|
|
|
|
|
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|
39999 |
其他支出 |
|
人员经 费合计 |
|
21936.1 2 |
公用经 费合计 |
|
|
|
|
5206.31 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门公开表七:
部门:宣城市公安局 单位:万元
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结 余 |
|||||
项目支出 结转 |
项目支出 结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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宣城市公安局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开表八:
部门:宣城市公安局 单位:万元
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
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宣城市公安局没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计31573.09万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计31573.09万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年相比,收、支总计各增加4881.12万元,增长18.29%,主要原因:一是目标考核奖金调整,二是追加转移支付资金、辅助人员经费、社会治安防控二期PPP项目经费、安可替代项目经费、职业年金记账消化资金等;三是追加市局停车场等基础设施建设经费。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计30907.32万元,其中:财政拨款收入
30907.32万元,占100.00%;上级补助收入0万元,占
0.00%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占
0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;其他收入0万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计31573.09万元,其中:基本支出
27142.42万元,占85.97%;项目支出4430.67万元,占
14.03%;经营支出0万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计31573.09万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计31573.09万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加4881.12万元,增长18.29%,主要原因:一是目标考核奖金调整,二是追加转移支付资金、辅助人员经费、社会治安防控二期PPP项目经费、安可替代项目经费、职业年金记账消
化资金等;三是追加市局停车场等基础设施建设经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出31573.09万元,占本年支出的100.00%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5546.90万元,增长21.31%。主要原因:一是目标考核奖金调整,二是追加转移支付资金、辅助人员经费、社会治安防控二期PPP项目经费、安可替代项目经费、职业年金记账消化资金等;三是追加市局停车场等基础设施建设经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出31573.09万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出22166.55万元,占70.21%;社会保障和就业(类)支出4242.2万元,占
13.44%;卫生健康(类)支出651.84万元,占2.06%;城乡社区(类)支出2352.42万元,占7.45%;住房保障(类)支出2160.09万元,占6.84%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
20919.72万元,支出决算为31573.09万元,完成年初预算的
150.93%。决算数大于预算数的主要原因:一是中央转移支付资金下达拨付;二 是社会治安辅助力量经费及扫黑等专项工作经费年终追加拨付。其中:基本支出27142.42万元, 占85.97%;项目支出4430.67万元,占14.03%。具体情况如下:
1. 公共安全(类)公安(款)行政运行(项)。年初预 算为13956.54万元,支出决算为20088.3万元,完成年初预
算的143.93%,决算数大于预算数的主要原因是一是目标考核奖金调整,二是追加职业年金消化金额,三是追加辅助人员经费造成。
。年初预算为1302万元,支出决算为787万元,完成年初预算的60.45%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响, 造成非税执收成本和警校培训课时费、伙食费项目执行率过低造成。
3. 公共安全(类)公安(款)执法办案(项)。年初预 算为228万元,支出决算为371万元,完成年初预算的162.72
%,决算数大于预算数的主要原因是年中追缴扫黑除恶和反恐怖专项工作经费造成。
4. 公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)。年 初预算为0万元,支出决算为920.25万元,决算数大于预算数的主要原因是追加社会治安视频防控二期PPP项目政府付费经费造成。
5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为66.59万元,支出决算为219.86万元,完成年初预算的330.17%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员病故发放抚恤金和市本级机关事业单位养老保险制度改革后退休人员养老待遇补充部分造成。
6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1515.64万元,支出决算为1510.82万元,完成年初预算的
99.68%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出和退休造成。
机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2502.05万元,决算数大于预算数的主要原
因是年中追加职业年金记账消化金额造成。
(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为9.47万 元,支出决算为9.47万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行工伤保险条例执行相关的政策。
9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项)。年初预算为653.62万元,支出决算为651.84万 元,完成年初预算的99.73%,决算数小于预算数的主要原因是人员的调出和退休造成。
10. 城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2352.42万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加水、路、气、电灯基础设施建设支出造成。
(项)。年初预算为1512.37万元,支出决算为1885.4万元,完成年初预算的124.67%,决算数大于预算数的主要原因是实际单位汇缴的公积金缴存基数中包含目标考核奖部分,导致支出决算数大于预算数。
(项)。年初预算为275.49万元,支出决算为274.69万元, 完成年初预算的99.71%,决算数小于预算数的主要原因是人员的调出和退休造成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出27142.43万元,其中:人员经费21936.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖 金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金;公用经费5206.31万元,
主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、物业管理费、差旅费、信息网络及软件购置更新、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、公务用车购置、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用 。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣城市公安局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
宣城市公安局没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。
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