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索引号: 113417007117080054/202209-00048 组配分类: 本部门决算
发布机构: 市公安局 主题分类: 公安、安全、司法
名称: 宣城市公安局2021年度部门决算表 文号:
发布日期: 2022-09-28
索引号: 113417007117080054/202209-00048
组配分类: 本部门决算
发布机构: 市公安局
主题分类: 公安、安全、司法
名称: 宣城市公安局2021年度部门决算表
文号:
发布日期: 2022-09-28
宣城市公安局2021年度部门决算表
发布时间:2022-09-28 15:26 来源:市公安局 浏览次数: 字体:[ ]

收入支出决算总表

部门:宣城市公安局 单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

30907.32

一、一般公共服务支出

35

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

36

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

37

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

38

22166.55

五、事业收入

5

五、教育支出

39

六、经营收入

6

六、科学技术支出

40

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

41

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

42

4242.2

9

九、卫生健康支出

43

651.84

10

十、节能环保支出

44

11

十一、城乡社区支出

45

2352.42

12

十二、农林水支出

46

13

十三、交通运输支出

47

14

十四、资源勘探工业信息等支出

48

15

十五、商业服务业等支出

49

16

十六、金融支出

50

17

十七、援助其他地区支出

51

18

十八、自然资源海洋气象等支出

52

19

十九、住房保障支出

53

2160.09

20

二十、粮油物资储备支出

54

21

二十一、国有资本经营预算支出

55

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

23

二十三、其他支出

57

24

二十四、债务还本支出

58

25

二十五、债务付息支出

59

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

本年收入合计

27

30907.32

本年支出合计

61

31573.09

使用非财政拨款结余

28

结余分配

62

年初结转和结余

29

665.77

年末结转和结余

63

30

64

总计

31

31573.09

总计

65

31573.09


收入决算表

部门公开表二:


部门:宣城市公安局 单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教

育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

30907.32

30907.32

204

公共安全支出

21500.77

21500.77

204

02

公安

21500.77

21500.77

204

02

01

行政运行

19422.52

19422.52

204

02

02

一般行政管理事务

787

787

204

02

20

执法办案

371

371

204

02

99

其他公安支出

920.25

920.25

208

社会保障和就业支出

4242.2

4242.2

208

05

行政事业单位养老支出

4232.73

4232.73

208

05

01

行政单位离退休

219.86

219.86

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1510.82

1510.82

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

2502.05

2502.05

208

99

其他社会保障和就业支出

9.47

9.47

208

99

99

其他社会保障和就业支出

9.47

9.47

210

卫生健康支出

651.84

651.84

210

11

行政事业单位医疗

651.84

651.84

210

11

01

行政单位医疗

651.84

651.84

212

城乡社区支出

2352.42

2352.42

212

99

其他城乡社区支出

2352.42

2352.42

212

99

99

其他城乡社区支出

2352.42

2352.42

221

住房保障支出

2160.09

2160.09


221

02

住房改革支出

2160.09

2160.09

221

02

01

住房公积金

1885.4

1885.4

221

02

02

提租补贴

274.69

274.69


支出决算表

部门公开表三:


部门:宣城市公安局 单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合

基本支出

项目支出

上缴上级支

经营支出

对附属单位

补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

31573.09

27142.42

4430.67

204

公共安全支出

22166.55

20088.3

2078.25

204

02

公安

22166.55

20088.3

2078.25

204

02

01

行政运行

20088.3

20088.3

204

02

02

一般行政管理事务

787

787

204

02

20

执法办案

371

371

204

02

99

其他公安支出

920.25

920.25

208

社会保障和就业支出

4242.2

4242.2

208

05

行政事业单位养老支出

4232.73

4232.73

208

05

01

行政单位离退休

219.86

219.86

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1510.82

1510.82

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

2502.05

2502.05

208

99

其他社会保障和就业支出

9.47

9.47

208

99

99

其他社会保障和就业支出

9.47

9.47

210

卫生健康支出

651.84

651.84

210

11

行政事业单位医疗

651.84

651.84

210

11

01

行政单位医疗

651.84

651.84

212

城乡社区支出

2352.42

2352.42

212

99

其他城乡社区支出

2352.42

2352.42

212

99

99

其他城乡社区支出

2352.42

2352.42

221

住房保障支出

2160.09

2160.09

221

02

住房改革支出

2160.09

2160.09


221

02

01

住房公积金

1885.4

1885.4

221

02

02

提租补贴

274.69

274.69


财政拨款收入支出决算总表

部门公开表四:


部门:宣城市公安局 单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨

政府性基金预算财政

拨款

国有资本经营预算财

政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

30907.3

2

一、一般公共服务支出

30

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

32

4

四、公共安全支出

33

22166.5

5

22166.5

5

5

五、教育支出

34

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

4242.2

4242.2

9

九、卫生健康支出

38

651.84

651.84

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

2352.42

2352.42

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探工业信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

2160.09

2160.09

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、国有资本经营预算支出

50

22

二十二、灾害防治及应急管理支

51

23

二十三、其他支出

52

本年收入合计

24

30907.3

2

二十四、债务还本支出

53

年初财政拨款结转和结余

25

665.77

二十五、债务付息支出

54

一般公共预算财政拨款

26

665.77

二十六、抗疫特别国债安排的支

55

政府性基金预算财政拨款

27

本年支出合计

56

31573.0

9

31573.0

9

国有资本经营预算财政拨款

28

年末财政拨款结转和结余

57

总计

29

31573.0

9

总计

58

31573.0

9

31573.0

9


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开表五:


部门:宣城市公安局 单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

31573.09

27142.42

4430.67

204

公共安全支出

22166.55

20088.3

2078.25

204

02

公安

22166.55

20088.3

2078.25

204

02

01

行政运行

20088.3

20088.3

204

02

02

一般行政管理事务

787

787

204

02

20

执法办案

371

371

204

02

99

其他公安支出

920.25

920.25

208

社会保障和就业支出

4242.2

4242.2

208

05

行政事业单位养老支出

4232.73

4232.73

208

05

01

行政单位离退休

219.86

219.86

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1510.82

1510.82

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

2502.05

2502.05

208

99

其他社会保障和就业支出

9.47

9.47

208

99

99

其他社会保障和就业支出

9.47

9.47

210

卫生健康支出

651.84

651.84

210

11

行政事业单位医疗

651.84

651.84

210

11

01

行政单位医疗

651.84

651.84

212

城乡社区支出

2352.42

2352.42

212

99

其他城乡社区支出

2352.42

2352.42

212

99

99

其他城乡社区支出

2352.42

2352.42

221

住房保障支出

2160.09

2160.09

221

02

住房改革支出

2160.09

2160.09

221

02

01

住房公积金

1885.4

1885.4

221

02

02

提租补贴

274.69

274.69


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门公开表六:


部门:宣城市公安局 单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

21427.6

6

302

商品和服

务支出

3335.38

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

3477.23

30201

办公费

266.54

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

6722.22

30202

印刷费

27.28

30702

国外债务付息

30103

奖金

4668.63

30203

咨询费

30703

国内债务发行费用

30106

伙食补助费

30204

手续费

30704

国外债务发行费用

30107

绩效工资

30205

水费

25.18

310

资本性支出

1870.93

30108

机关事业单位基本养老保险缴

1510.82

30206

电费

350.33

31001

房屋建筑物购建

30109

职业年金缴费

2502.05

30207

邮电费

166.52

31002

办公设备购置

129.68

30110

职工基本医疗保险缴费

651.84

30208

取暖费

31003

专用设备购置

174.3

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理

165.67

31005

基础设施建设

30112

其他社会保障缴费

9.47

30211

差旅费

247.62

31006

大型修缮

30113

住房公积金

1885.4

30212

因公出国

(境)费

31007

信息网络及软件购置更新

1483.87

30114

医疗费

30213

维修(护

)费

192.85

31008

物资储备

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31009

土地补偿

303

对个人和家庭的补助

508.46

30215

会议费

1.6

31010

安置补助

30301

离休费

30216

培训费

66.38

31011

地上附着物和青苗补偿

30302

退休费

94.69

30217

公务接待

22.19

31012

拆迁补偿

30303

退职(役)费

30218

专用材料

422.04

31013

公务用车购置

83.08

30304

抚恤金

125.17

30224

被装购置

226.01

31019

其他交通工具购置

30305

生活补助

10.21

30225

专用燃料

31021

文物和陈列品购置

30306

救济费

30226

劳务费

154.5

31022

无形资产购置

30307

医疗费补助

30227

委托业务

346.61

31099

其他资本性支出

30308

助学金

30228

工会经费

300

312

对企业补助

30309

奖励金

278.39

30229

福利费

59.99

31201

资本金注入

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护

288.55

31203

政府投资基金股权投资

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通

费用

5.53

31204

费用补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附

加费用

31205

利息补贴

30299

其他商品和服务支

31299

其他对企业补助

399

其他支出


39906

赠与

39907

国家赔偿费用支出

39908

对民间非营利组织和群众性自

治组织补贴

39999

其他支出

人员经

费合计

21936.1

2

公用经

费合计

5206.31


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开表七:


部门:宣城市公安局 单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结

项目支出

结转

项目支出

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

宣城市公安局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开表八:


部门:宣城市公安局 单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

宣城市公安局没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。


第三部分 宣城市公安局2021年度部门决算情

况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计31573.09万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计31573.09万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年相比,收、支总计各增加4881.12万元,增长18.29%,主要原因:一是目标考核奖金调整,二是追加转移支付资金、辅助人员经费、社会治安防控二期PPP项目经费、安可替代项目经费、职业年金记账消化资金等;三是追加市局停车场等基础设施建设经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计30907.32万元,其中:财政拨款收入

30907.32万元,占100.00%;上级补助收入0万元,占

0.00%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占

0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;其他收入0万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计31573.09万元,其中:基本支出

27142.42万元,占85.97%;项目支出4430.67万元,占

14.03%;经营支出0万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计31573.09万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计31573.09万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加4881.12万元,增长18.29%,主要原因:一是目标考核奖金调整,二是追加转移支付资金、辅助人员经费、社会治安防控二期PPP项目经费、安可替代项目经费、职业年金记账消


化资金等;三是追加市局停车场等基础设施建设经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出31573.09万元,占本年支出的100.00%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5546.90万元,增长21.31%。主要原因:一是目标考核奖金调整,二是追加转移支付资金、辅助人员经费、社会治安防控二期PPP项目经费、安可替代项目经费、职业年金记账消化资金等;三是追加市局停车场等基础设施建设经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出31573.09万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出22166.55万元,占70.21%;社会保障和就业(类)支出4242.2万元,占

13.44%;卫生健康(类)支出651.84万元,占2.06%;城乡社区(类)支出2352.42万元,占7.45%;住房保障(类)支出2160.09万元,占6.84%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

20919.72万元,支出决算为31573.09万元,完成年初预算的

150.93%。决算数大于预算数的主要原因:一是中央转移支付资金下达拨付;二 是社会治安辅助力量经费及扫黑等专项工作经费年终追加拨付。其中:基本支出27142.42万元, 占85.97%;项目支出4430.67万元,占14.03%。具体情况如下:

1. 公共安全(类)公安(款)行政运行(项)。年初预 算为13956.54万元,支出决算为20088.3万元,完成年初预


算的143.93%,决算数大于预算数的主要原因是一是目标考核奖金调整,二是追加职业年金消化金额,三是追加辅助人员经费造成。

2. 公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)

。年初预算为1302万元,支出决算为787万元,完成年初预算的60.45%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响, 造成非税执收成本和警校培训课时费、伙食费项目执行率过低造成。

3. 公共安全(类)公安(款)执法办案(项)。年初预 算为228万元,支出决算为371万元,完成年初预算的162.72

%,决算数大于预算数的主要原因是年中追缴扫黑除恶和反恐怖专项工作经费造成。

4. 公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)。年 初预算为0万元,支出决算为920.25万元,决算数大于预算数的主要原因是追加社会治安视频防控二期PPP项目政府付费经费造成。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为66.59万元,支出决算为219.86万元,完成年初预算的330.17%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员病故发放抚恤金和市本级机关事业单位养老保险制度改革后退休人员养老待遇补充部分造成。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1515.64万元,支出决算为1510.82万元,完成年初预算的

99.68%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出和退休造成。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2502.05万元,决算数大于预算数的主要原


因是年中追加职业年金记账消化金额造成。

8. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为9.47万 元,支出决算为9.47万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行工伤保险条例执行相关的政策。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项)。年初预算为653.62万元,支出决算为651.84万 元,完成年初预算的99.73%,决算数小于预算数的主要原因是人员的调出和退休造成。

10. 城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2352.42万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加水、路、气、电灯基础设施建设支出造成。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。年初预算为1512.37万元,支出决算为1885.4万元,完成年初预算的124.67%,决算数大于预算数的主要原因是实际单位汇缴的公积金缴存基数中包含目标考核奖部分,导致支出决算数大于预算数。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项)。年初预算为275.49万元,支出决算为274.69万元, 完成年初预算的99.71%,决算数小于预算数的主要原因是人员的调出和退休造成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出27142.43万元,其中:人员经费21936.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖 金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金;公用经费5206.31万元,


主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、物业管理费、差旅费、信息网络及软件购置更新、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、公务用车购置、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用 。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市公安局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市公安局没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。